Mudanças entre as edições de "Aprovação de Pedido com Instâncias - FF"

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Ao alocar o pedido, ao apertar em '''salvar''' , o sistema irá perguntar se deseja liberar para o faturamento, clique em '''Sim'''.
 
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Edição das 09h24min de 16 de dezembro de 2015

Para configurar a base a trabalhar com instâncias no pedido, primeiro você deve ir no Cad. Filial , pelo caminho Administração / Cadastros Gerais / Cadastros / Cad. Filial


Credito1.JPG


Após configurar na filial para trabalhar com instanciamento do pedido, é necessário você parametrizar em todos os usuários do sistema em quem tem permissão para determinadas instancias ou não. Vá no Cad. de Usuários pelo caminho Administração / Usuario / Cadastros / Cad. de Usuarios , vá na aba Permissão de Acesso ao Pedido, dê dois clique para dar permissão (Amarelo) e dois clique para tirar a permissão (branco).


Credito2.JPG

Ao fazer um pedido, assim que você salva, você pode verificar conforme imagem abaixo aonde se encontra a instância do pedido, por padrão, a instância que fica no pedido após a emissão do mesmo é Vendas.


Credito4.JPG

Após o pedido ter sofrido a aprovação, a pessoa que cuida de vendas, deverá ir no pedido e em Operações > Alterar Instância

Credito3.JPG

Clique na Instância Estoque e aperte em Salvar, isso fazerá que o usuário que cuida da parte do estoque, consiga alocar o pedido.


Credito6.JPG

Agora, você pode conferir que a instância mudou para Estoque.

Credito7.JPG


Ao alocar o pedido, ao apertar em salvar , o sistema irá perguntar se deseja liberar para o faturamento, clique em Sim.

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Credito9.JPG


Agora, a instância do pedido está como Faturamento, ou seja, agora a pessoa que cuida da parte do faturamento, pode emitir a nota deste pedido.


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Na tela de Emissão da nota fiscal (Pedido), ao clicar em Salvar, o sistema pergunta se deseja alterar a instância para a Expedição, clique em Sim.


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